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Especialista de Control Interno Financiero (Ciudad de México, Cuauhtémoc).

ExperiencedNo visa sponsorship
BBVA CIB logo

at BBVA CIB

Investment Banking

Posted 5 days ago

No clicks

Especialista de Control Interno Financiero para BBVA en Ciudad de México. Responsable de evaluar y fortalecer controles en procesos financieros, identificando riesgos y oportunidades de mejora. Experiencia necesaria en auditoría financiera, control interno y gestión de riesgos. Requisitos incluyeron conocimientos en COSO, Risk & Control Self-Assessment (RCSA), y herramientas de análisis de datos. Ejercicio laboral híbrido en Torre BBVA, Ciudad de México.

Compensation
Not specified

Currency: Not specified

City
Not specified
Country
Mexico

Full Job Description

Fecha lmite para apuntarse:

2026-05-12

Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Descripcin del Puesto

Buscamos una persona con amplia experiencia en auditora externa financiera, control interno, gestin de riesgos y, con capacidad para fortalecer el modelo de mitigacin y control dentro de la Direccin General de Finanzas. Esta posicin ser responsable de realizar evaluaciones de controles identificando reas de mejora en el diseo y evaluar la ejecucin, identificar riesgos relevantes en los procesos financieros, impulsar iniciativas de control, contribuyendo a una adecuada gestin del riesgo operacional y al cumplimiento de los estndares internos y regulatorios de la institucin.

La vacante tiene un esquema laboral hbrido, con sede en Corporativo Torre BBVA Ciudad de Mxico.

Principales Responsabilidades

Identificar y mitigar riesgos relevantes dentro de los procesos financieros de la Direccin General de Finanzas.
Fortalecer el modelo de control interno mediante la implementacin de marcos de mitigacin y control aplicables a los procesos del rea.
Implementar modelos de control asociados a los nuevos proyectos de la direccin evaluados en la admisin de riesgo operacional.
Garantizar la correcta ejecucin del monitoreo del entorno de mitigacin y control de los procesos de la unidad.
Coordinar y ejecutar ejercicios de Risk & Control Self-Assessment (RCSA) para la identificacin y evaluacin de riesgos operacionales.
Dar seguimiento a indicadores de riesgo operacional como Management Limits, Key Risk Indicators (KRI) y Key Control Indicators (KCI).
Detectar oportunidades de mejora en los procesos relacionados con riesgos, controles e indicadores.
Colaborar con distintas reas financieras para asegurar la adecuada implementacin y efectividad de controles operativos y mitigantes.

Retos del Puesto

El principal reto de esta posicin consiste en fortalecer continuamente el entorno de control interno de los procesos financieros, garantizando una adecuada identificacin, mitigacin y monitoreo de riesgos operacionales en un entorno regulatorio y operativo dinmico. Asimismo, ser fundamental generar una cultura de control y colaboracin entre las diferentes reas financieras, promoviendo la mejora continua y la toma de decisiones basadas en datos.

Requisitos Conocimientos y Experiencia

  • Conocimientos Obligatorios:
  • Conocimiento de procesos financieros, contables y regulatorios.
  • Conocimiento en auditora interna y control interno. (COSO)
  • Gestin de riesgos operacionales
  • Recorrido de procesos para identificacin de riesgos e implementacin de controles
  • Ejecucin de Risk & Control Self-Assessment (RCSA).
  • Definicin y seguimiento de indicadores KRI, KCI
  • Implementacin de marcos de mitigacin y control.
  • Manejo de metodologas de identificacin y evaluacin de riesgos.
  • Conocimiento en normativas regulatorias aplicables al sector financiero.
  • Conocimientos Deseables:
  • Manejo de herramientas de anlisis de informacin y visualizacin de datos.
  • Experiencia en proyectos de mejora de procesos y gobierno de riesgos.
  • lenguaje Programacin
  • Escolaridad:
  • Licenciatura en Finanzas, Contadura, Administracin, Actuara, Economa o reas afines.
  • Experiencia:
  • Experiencia mnima de 1 a 3 aos en funciones contables o control interno
  • Experiencia mnima de 3 a 5 aos , auditora externa
  • Competencias Clave

  • Pensamos en Grande
  • Decisiones basadas en datos
  • Comunicacin efectiva
  • Compromiso con las responsabilidades

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtmoc, 06600

Time Type: Full time

Especialista de Control Interno Financiero (Ciudad de México, Cuauhtémoc).

Compensation

Not specified

City: Not specified

Country: Mexico

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5 days ago

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Especialista de Control Interno Financiero para BBVA en Ciudad de México. Responsable de evaluar y fortalecer controles en procesos financieros, identificando riesgos y oportunidades de mejora. Experiencia necesaria en auditoría financiera, control interno y gestión de riesgos. Requisitos incluyeron conocimientos en COSO, Risk & Control Self-Assessment (RCSA), y herramientas de análisis de datos. Ejercicio laboral híbrido en Torre BBVA, Ciudad de México.

Full Job Description

Fecha lmite para apuntarse:

2026-05-12

Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Descripcin del Puesto

Buscamos una persona con amplia experiencia en auditora externa financiera, control interno, gestin de riesgos y, con capacidad para fortalecer el modelo de mitigacin y control dentro de la Direccin General de Finanzas. Esta posicin ser responsable de realizar evaluaciones de controles identificando reas de mejora en el diseo y evaluar la ejecucin, identificar riesgos relevantes en los procesos financieros, impulsar iniciativas de control, contribuyendo a una adecuada gestin del riesgo operacional y al cumplimiento de los estndares internos y regulatorios de la institucin.

La vacante tiene un esquema laboral hbrido, con sede en Corporativo Torre BBVA Ciudad de Mxico.

Principales Responsabilidades

Identificar y mitigar riesgos relevantes dentro de los procesos financieros de la Direccin General de Finanzas.
Fortalecer el modelo de control interno mediante la implementacin de marcos de mitigacin y control aplicables a los procesos del rea.
Implementar modelos de control asociados a los nuevos proyectos de la direccin evaluados en la admisin de riesgo operacional.
Garantizar la correcta ejecucin del monitoreo del entorno de mitigacin y control de los procesos de la unidad.
Coordinar y ejecutar ejercicios de Risk & Control Self-Assessment (RCSA) para la identificacin y evaluacin de riesgos operacionales.
Dar seguimiento a indicadores de riesgo operacional como Management Limits, Key Risk Indicators (KRI) y Key Control Indicators (KCI).
Detectar oportunidades de mejora en los procesos relacionados con riesgos, controles e indicadores.
Colaborar con distintas reas financieras para asegurar la adecuada implementacin y efectividad de controles operativos y mitigantes.

Retos del Puesto

El principal reto de esta posicin consiste en fortalecer continuamente el entorno de control interno de los procesos financieros, garantizando una adecuada identificacin, mitigacin y monitoreo de riesgos operacionales en un entorno regulatorio y operativo dinmico. Asimismo, ser fundamental generar una cultura de control y colaboracin entre las diferentes reas financieras, promoviendo la mejora continua y la toma de decisiones basadas en datos.

Requisitos Conocimientos y Experiencia

  • Conocimientos Obligatorios:
  • Conocimiento de procesos financieros, contables y regulatorios.
  • Conocimiento en auditora interna y control interno. (COSO)
  • Gestin de riesgos operacionales
  • Recorrido de procesos para identificacin de riesgos e implementacin de controles
  • Ejecucin de Risk & Control Self-Assessment (RCSA).
  • Definicin y seguimiento de indicadores KRI, KCI
  • Implementacin de marcos de mitigacin y control.
  • Manejo de metodologas de identificacin y evaluacin de riesgos.
  • Conocimiento en normativas regulatorias aplicables al sector financiero.
  • Conocimientos Deseables:
  • Manejo de herramientas de anlisis de informacin y visualizacin de datos.
  • Experiencia en proyectos de mejora de procesos y gobierno de riesgos.
  • lenguaje Programacin
  • Escolaridad:
  • Licenciatura en Finanzas, Contadura, Administracin, Actuara, Economa o reas afines.
  • Experiencia:
  • Experiencia mnima de 1 a 3 aos en funciones contables o control interno
  • Experiencia mnima de 3 a 5 aos , auditora externa
  • Competencias Clave

  • Pensamos en Grande
  • Decisiones basadas en datos
  • Comunicacin efectiva
  • Compromiso con las responsabilidades

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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